ERP練習(xí)題 (第八章 ERP綜合實(shí)驗(yàn))

上傳人:沈*** 文檔編號(hào):154647592 上傳時(shí)間:2022-09-21 格式:DOC 頁數(shù):5 大小:159.50KB
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1、 ERP練習(xí)題 (第八章 ERP綜合實(shí)驗(yàn))應(yīng)用題1 LRP批次需求計(jì)劃 實(shí)驗(yàn)資料:2007年2月2日,銷售員新錄入一張客戶訂單,根據(jù)訂單制定批次需求計(jì)劃,生成LRP采購計(jì)劃和LRP生產(chǎn)計(jì)劃,維護(hù)后發(fā)放LRP工單和LRP采購單。(易)問題:(1)如何利用易飛ERP系統(tǒng)軟件進(jìn)行物料需求計(jì)算?請(qǐng)畫出其操作流程圖。(2)描述操作結(jié)果。答:(1)操作流程圖:(2)操作結(jié)果: 生成批次生產(chǎn)計(jì)劃,發(fā)放為工單,作為車間安排生產(chǎn)的依據(jù)。 生成批次采購計(jì)劃,發(fā)放為采購單,作為采購的依據(jù)。2采購管理 實(shí)驗(yàn)資料:采購員依據(jù)LRP發(fā)放的采購單與供應(yīng)商“嘉禾加工廠”和“元技加工廠”簽訂采購合同,合同內(nèi)容與采購計(jì)劃中相同,

2、嘉禾底座單價(jià):100元;坐墊單價(jià):80元。元技螺絲零件包單價(jià):20元。均于2007-2-12日到貨,隨貨附發(fā)票,并以銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。2007-2-12 庫管員劉爭(zhēng)收到“嘉禾加工廠”運(yùn)來的底座100個(gè)和坐墊100個(gè),收到“元技加工廠”運(yùn)來的螺絲零件包200個(gè)。劉爭(zhēng)核對(duì)采購合同,將100個(gè)底座、100個(gè)坐墊和200個(gè)螺絲零件包驗(yàn)收入庫到原材料倉,完成驗(yàn)收單的錄入。劉爭(zhēng)將驗(yàn)收單轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)人員李麗。問題:(1) 如何利于易飛ERP系統(tǒng)軟件進(jìn)行采購業(yè)務(wù)處理?請(qǐng)畫出其操作流程圖。(2) 描述操作結(jié)果。答:(1)操作流程圖為:(2)操作結(jié)果:完成采購流程,驗(yàn)收采購原材料入庫,更新庫存信息:底座庫存數(shù)量增加

3、100個(gè),坐墊庫存數(shù)量增加100個(gè),螺絲零件包庫存數(shù)量增加200個(gè)。企業(yè)支付給供應(yīng)商貨款22 000元,企業(yè)的銀行存款減少22 000元。同時(shí)更新供應(yīng)商的相關(guān)信息。3銷售管理試驗(yàn)資料:2007-2-23蔡春準(zhǔn)備給“中實(shí)集團(tuán)”發(fā)貨。查詢倉庫“辦公椅倉”辦公椅的庫存數(shù)量為100,滿足“中實(shí)集團(tuán)”辦公椅的需求數(shù)量,要求庫管員備貨,同時(shí)通知財(cái)務(wù)依據(jù)合同開據(jù)600*100=60000元銷貨發(fā)票。庫管員劉爭(zhēng)根據(jù)2007-2-2的銷貨合同,從辦公椅倉出貨,銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。問題:(1) 如何利用易飛ERP系統(tǒng)軟件進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)處理?請(qǐng)畫出其操作流程圖。(2) 描述操作結(jié)果。答:(1)操作流程圖;(

4、2)操作結(jié)果:生成銷貨單,更新庫存信息:辦公椅庫存數(shù)量減少100張。4應(yīng)收賬款試驗(yàn)資料:2007-2-23蔡春準(zhǔn)備給“中實(shí)集團(tuán)”發(fā)貨。同時(shí)特征財(cái)務(wù)依據(jù)合同開據(jù)600*100=60000元銷貨發(fā)票。2007-2-24財(cái)務(wù)人員秦國慶(負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)應(yīng)收帳目的處理)收到客戶“中實(shí)集團(tuán)”送來的貨款,支票600*100=60000元,做收據(jù)單,沖銷應(yīng)收賬款。問題:(1) 如何利用易飛ERP系統(tǒng)軟件進(jìn)行采購應(yīng)收賬款處理?請(qǐng)畫出其操作流程圖。(2) 描述操作結(jié)果。答:(1)操作流程圖:(2)操作結(jié)果:完成銷貨流程,企業(yè)銀行存款增加60 000元。更新客戶相關(guān)信息。5應(yīng)付賬款實(shí)驗(yàn)資料:財(cái)務(wù)應(yīng)付人員李麗收到兩個(gè)供應(yīng)商

5、交到的18000元和4000元的采購發(fā)票,核對(duì)進(jìn)貨單,等級(jí)應(yīng)付賬款,然后根據(jù)供應(yīng)商“嘉禾加工廠”和“元技加工廠”的請(qǐng)款要求,以轉(zhuǎn)賬支票形式付貨款18000元和4000元。問題:(1) 如何利用易飛ERP系統(tǒng)軟件進(jìn)行采購應(yīng)付賬款處理?請(qǐng)畫出其操作流程圖。(2) 描述操作結(jié)果。答:(1)操作流程圖;(2)操作結(jié)果:完成采購應(yīng)付流程,企業(yè)銀行存款減少22 000元。更新供應(yīng)商相關(guān)信息。6生產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)資料:生產(chǎn)管理人員焦永濤依據(jù)工單生成工單工藝,作為工單發(fā)放給辦公椅加工中心,另外一聯(lián)由生管留存。2007-2-13 正式開工,生產(chǎn)管理人員焦永濤進(jìn)行投料,并將投產(chǎn)單移轉(zhuǎn)給倉管人員劉爭(zhēng)進(jìn)行備料。辦公椅加工中

6、心收料后,開始第一道工藝進(jìn)行打磨,2007-2-16第一道工藝完工,生產(chǎn)管理人員焦永濤錄入轉(zhuǎn)移單,記錄第一道工藝的完工信息,審查無誤后將打印出的單據(jù)與加工實(shí)物轉(zhuǎn)移到下一道工藝;組裝工藝收到轉(zhuǎn)移過來的原料,審查這樣的信息是否與實(shí)物負(fù)荷;審查無誤后,2007-2-16開始第二道工藝進(jìn)行組裝。2007-2-22 100張辦公椅組裝完畢,進(jìn)行產(chǎn)成品入庫,生產(chǎn)管理人員焦永濤填寫生產(chǎn)入庫單,倉管人員劉爭(zhēng)審查入庫單信息是否與入庫的實(shí)物符合并將100 張辦公椅驗(yàn)收入庫。問題:(1)如何利用易飛ERP系統(tǒng)軟件進(jìn)行生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理?請(qǐng)畫出其操作流程圖。(2)描述操作結(jié)果。答:(1)操作流程圖:(2)操作結(jié)果:庫存原材

7、料減少生產(chǎn)100張辦公椅所需要的原材料數(shù)量,辦公椅的數(shù)量增加100張。7庫存管理實(shí)驗(yàn)資料:2007-2-12 庫管員劉爭(zhēng)收到“嘉禾加工廠”運(yùn)來的底座100個(gè)和坐墊100個(gè),收到“元技加工廠”運(yùn)來的螺絲零件包200個(gè)。劉爭(zhēng)核對(duì)采購合同,將100個(gè)底座、100個(gè)坐墊和200個(gè)螺絲零件包驗(yàn)收入庫到原材料倉,完成驗(yàn)收單的錄入。2007-2-13 正式開工,生產(chǎn)管理人員焦永濤進(jìn)行投料,并將投產(chǎn)單移轉(zhuǎn)給倉管人員劉爭(zhēng)進(jìn)行備料。2007-2-22 100張辦公椅組裝完畢,進(jìn)行產(chǎn)成品入庫,生產(chǎn)管理人員焦永濤填寫生產(chǎn)入庫單,倉管人員劉爭(zhēng)審查入庫單信息是否與入庫的實(shí)物符合并將100 張辦公椅驗(yàn)收入庫。庫管員劉爭(zhēng)根據(jù)2007-2-2的銷貨合同,從辦公椅倉出貨,銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。(1) 如何利用易飛ERP系統(tǒng)軟件進(jìn)行庫存處/入庫的業(yè)務(wù)處理?請(qǐng)畫出其操作流程圖。(2) 描述操作結(jié)果。 答:(1)操作流程圖:(2)操作結(jié)果: 進(jìn)貨時(shí),庫存原材料增加100個(gè)底座、100個(gè)坐墊和200個(gè)螺絲零件包。 領(lǐng)料時(shí),庫存減少生產(chǎn)100張辦公椅所需要的原材料數(shù)量。 生產(chǎn)完工時(shí),庫存增加100張辦公椅。 銷貨時(shí),庫存減少100張辦公椅。

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