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年度內(nèi)審計(jì)劃

年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào):SQ 審核目的: 檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性.包括:質(zhì)量手冊是否適用于本公司起重吊具產(chǎn)品的制造和服務(wù).對(duì)其實(shí)現(xiàn)全過程是否進(jìn)行的控制與管理,是否可以證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,20XX內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃例文1特征碼NaqrXeUgJ

年度內(nèi)審計(jì)劃Tag內(nèi)容描述:

1、年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào):SQ 審核目的: 檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性.包括:質(zhì)量手冊是否適用于本公司起重吊具產(chǎn)品的制造和服務(wù).對(duì)其實(shí)現(xiàn)全過程是否進(jìn)行的控制與管理,是否可以證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

2、20XX內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃例文1特征碼NaqrXeUgJnRcxGFOFHQK一集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路:1今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是:由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)內(nèi)部控制審計(jì)經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重.220 xx年審計(jì)工作。

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