某醫(yī)療單位年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告
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1、寶安區(qū)醫(yī)療單位二七年財(cái)務(wù)分析報(bào)告二七年全區(qū)13間醫(yī)療單位在區(qū)衛(wèi)生局的領(lǐng)導(dǎo)下,通過廣大衛(wèi)生工作者的辛勤勞動(dòng),努力克服實(shí)行新醫(yī)療服務(wù)價(jià)格給醫(yī)院收入帶來的不利影響,科學(xué)組織收入,大力節(jié)約開支,財(cái)務(wù)運(yùn)行穩(wěn)健,資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值,發(fā)展后勁充足。一、財(cái)務(wù)穩(wěn)健,成績(jī)斐然1、收入穩(wěn)步增長(zhǎng)隨著我區(qū)人口的日益增多,社會(huì)活動(dòng)的日漸頻繁,我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生水平的不斷提高,就醫(yī)條件不斷完善,特別是社康服務(wù)中心網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)一步增多,大大方便廣大群眾就醫(yī),增大業(yè)務(wù)量,使得醫(yī)院收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。在總收入水平方面,今年全區(qū)醫(yī)療單位總收入為22.8億元,較上年同期增加3.33億元,增長(zhǎng)17.07 %。在反映醫(yī)院自收自支能力的業(yè)務(wù)收入方面,今年全區(qū)醫(yī)療
2、單位業(yè)務(wù)收入為18.67億元,同比增加2.61億元,增長(zhǎng)16.23 %。其中:藥品收入6.22億元,同比增加1.53億元,增長(zhǎng)32.73 %;醫(yī)療收入12.25億元,同比增加1.1億元,增長(zhǎng)9.56 %。綜合個(gè)方面因素分析,2007年醫(yī)療單位收入有以下幾個(gè)特點(diǎn): 第一、業(yè)務(wù)收入規(guī)模大醫(yī)療單位總的業(yè)務(wù)收入為18.67億元,13間單位,有10間單位業(yè)務(wù)收入超過億元,超過國(guó)內(nèi)大多數(shù)地市級(jí)醫(yī)院水平,其中龍華醫(yī)院、寶安區(qū)人民醫(yī)院及沙井人民醫(yī)院3間單位業(yè)務(wù)收入更是突破兩億元,特別指出的是龍華醫(yī)院今年的業(yè)務(wù)收入已經(jīng)超過區(qū)人民醫(yī)院,成為今年的“狀元”。業(yè)務(wù)收入總量(單位:萬元)名 次單 位業(yè)務(wù)收入1龍華醫(yī)院2
3、6031.82 2寶安區(qū)人民醫(yī)院25482.36 3沙井人民醫(yī)院21923.28 4西鄉(xiāng)人民醫(yī)院18434.00 5觀瀾醫(yī)院17326.00 6公明醫(yī)院16360.61 7松崗人民醫(yī)院15173.00 8福永醫(yī)院11648.13 9石巖醫(yī)院11200.00 10寶安區(qū)婦幼保健院10908.00 11寶安區(qū)中醫(yī)院5970.00 12光明醫(yī)院4260.05 13寶安區(qū)慢性病防治院2011.00 第二、收入兼顧社會(huì)公益性今年醫(yī)療單位的診療人次(業(yè)務(wù)量)增幅為29.06,大于業(yè)務(wù)收入16.23的增幅,說明我們的醫(yī)療單位增收渠道是建立在努力為廣大群眾提供優(yōu)質(zhì)廉價(jià)醫(yī)療服務(wù)基礎(chǔ)上的,通過有效控制收費(fèi)水平,擴(kuò)
4、大服務(wù)層面,加大服務(wù)工作量,來保證收入的穩(wěn)步增長(zhǎng),在增加收入的同時(shí),又很好的兼顧了公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的公益性。第三、總體收入前景向好從總體的業(yè)務(wù)收入增幅來看,大部分單位都有10以上的增幅,個(gè)別單位更是達(dá)到了將近40,增長(zhǎng)勢(shì)頭相當(dāng)強(qiáng)勁。隨著寶安經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展,醫(yī)療水平的不斷提高,我區(qū)醫(yī)療單位的業(yè)務(wù)收入應(yīng)該可以不斷邁上新臺(tái)階,做出新成績(jī)。業(yè)務(wù)收入增幅(單位:)名 次單 位業(yè)務(wù)收入增幅1觀瀾醫(yī)院38.34 2石巖醫(yī)院27.99 3龍華醫(yī)院27.69 4寶安區(qū)中醫(yī)院26.16 5福永醫(yī)院17.39 6松崗人民醫(yī)院16.63 7光明醫(yī)院14.53 8寶安區(qū)人民醫(yī)院13.16 9公明醫(yī)院12.69 10沙井人民
5、醫(yī)院11.34 11寶安區(qū)婦幼保健院5.59 12西鄉(xiāng)人民醫(yī)院-0.13 13寶安區(qū)慢性病防治院-3.55 2、財(cái)政支持力度進(jìn)一步加大全年財(cái)政補(bǔ)助性收入為41273.27萬元,同比增加7170.94萬元,增長(zhǎng)21.03 %。其中:人頭經(jīng)費(fèi)方面,今年經(jīng)過衛(wèi)生系統(tǒng)多年的積極爭(zhēng)取,政府大幅提高了各醫(yī)療單位的財(cái)政撥款比例,使得財(cái)政經(jīng)常性補(bǔ)助同比增加12283.72萬元,達(dá)到31384.65萬元,增長(zhǎng)64.31 %;而財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助方面,由于今年開展的項(xiàng)目較往年減少,導(dǎo)致財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助有一定幅度的減少,達(dá)8160.61萬元,同比減少4528.91萬元,降低35.69 %。隨著黨的十七大勝利召開,衛(wèi)生事業(yè)將迎
6、來大好的歷史發(fā)展機(jī)遇,預(yù)計(jì)08年財(cái)政扶持力度會(huì)進(jìn)一步加大,各單位應(yīng)從長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃事業(yè),積極爭(zhēng)取支持,加快事業(yè)發(fā)展。3、支出合理擴(kuò)大今年隨著醫(yī)療單位的業(yè)務(wù)量增大,支出規(guī)模也呈擴(kuò)大趨勢(shì)。全區(qū)醫(yī)療單位業(yè)務(wù)支出為20.99億元,同比增加38159.19萬元,增長(zhǎng)22.22 %。其中:醫(yī)療支出.65萬元,增加22521.97萬元,增長(zhǎng)18.22 %,藥品支出61864.67萬元,增加15587.64萬元,增長(zhǎng)33.68 %。結(jié)合業(yè)務(wù)量來看,業(yè)務(wù)支出的增幅小于業(yè)務(wù)量(總診療人次)的29.06 增幅,可見支出規(guī)模處于有效控制范圍。 4、收支相抵,略有結(jié)余 政府公立醫(yī)院由于其公益性質(zhì),所以在業(yè)務(wù)自收自支上一般都沒
7、有結(jié)余,因此今年全區(qū)醫(yī)療單位總體上業(yè)務(wù)收支結(jié)余反映虧損23190.58萬元,業(yè)務(wù)收支不能平衡。但個(gè)別單位如觀瀾醫(yī)院及龍華醫(yī)院實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)收支結(jié)余,證明其在成本控制上采取了大量有效的措施,以上單位的成績(jī)值得肯定。各單位業(yè)務(wù)收支結(jié)余情況以及排名:(單位:萬元)名 次單 位業(yè)務(wù)收支結(jié)余1觀瀾醫(yī)院1527.41 2龍華醫(yī)院281.80 3寶安區(qū)慢性病防治院-512.00 4沙井人民醫(yī)院-1089.91 5福永醫(yī)院-1279.96 6寶安區(qū)中醫(yī)院-1294.00 7光明醫(yī)院-1361.48 8石巖醫(yī)院-1419.00 9寶安區(qū)婦幼保健院-1517.00 10公明醫(yī)院-1617.58 11松崗人民醫(yī)院-22
8、14.00 12西鄉(xiāng)人民醫(yī)院-3891.00 13寶安區(qū)人民醫(yī)院-8803.86 加財(cái)政經(jīng)常性補(bǔ)助收入后,收支反映盈余9922.08萬元,可見財(cái)政經(jīng)常性補(bǔ)助依然平衡醫(yī)院收支、維持醫(yī)院正常經(jīng)營(yíng)的有力保證。各單位總收支結(jié)余情況以及排名:(單位:萬元)名 次單 位加財(cái)政補(bǔ)助收支結(jié)余1觀瀾醫(yī)院3653.04 2龍華醫(yī)院2939.85 3公明醫(yī)院1112.41 4福永醫(yī)院1047.84 5沙井人民醫(yī)院695.38 6松崗人民醫(yī)院639.00 7寶安區(qū)婦幼保健院208.00 8石巖醫(yī)院103.00 9寶安區(qū)慢性病防治院55.00 10寶安區(qū)中醫(yī)院41.00 11寶安區(qū)人民醫(yī)院7.29 12西鄉(xiāng)人民醫(yī)院-1
9、03.00 13光明醫(yī)院-476.73 5、國(guó)有資產(chǎn)得到增值,資產(chǎn)質(zhì)量有所提高07年各單位強(qiáng)化資產(chǎn)管理,有效提高國(guó)有資產(chǎn)的質(zhì)量。首先,貨幣資金方面,全年總量為56825.85萬元,較往年增加13663.04萬元,數(shù)據(jù)顯示醫(yī)療單位資產(chǎn)流動(dòng)性有所提高。其次,隨著各單位的社康中心陸續(xù)開業(yè)及相關(guān)醫(yī)院新大樓、新設(shè)備的相繼投入使用,我區(qū)醫(yī)療單位固定資產(chǎn)總額有所增加,經(jīng)營(yíng)規(guī)模有所擴(kuò)大,較往年增加17987.50萬元,達(dá).16萬元,增長(zhǎng)11.67 %。 在次,可用于事業(yè)發(fā)展的事業(yè)基金方面,年末金額為32617.61萬元,增加4142.94萬元,增長(zhǎng)14.55 %,修購(gòu)基金13581.72萬元,增加2040.4
10、9萬元,增長(zhǎng)17.68 %。為今后醫(yī)院的進(jìn)一步發(fā)展預(yù)留了充足的后勁。 5、“兩費(fèi)”水平持續(xù)得到控制“看病貴”一直是群眾反映的熱點(diǎn)問題,07年我區(qū)各醫(yī)療單位加大收費(fèi)管理力度,采取有效措施,降低“兩費(fèi)”水平,切實(shí)減輕患者負(fù)擔(dān)。門診費(fèi)用方面,今年全區(qū)醫(yī)療單位門診量達(dá)人次,同比增加人次,增長(zhǎng)29.33 %,平均每門診人次收費(fèi)水平80.36元,同比減少6.28元,降低7.25%,其中:平均每門診藥費(fèi)31.32元,同比增加0.64元,增長(zhǎng)2.08,每門診檢查費(fèi)用18.49元,減少2.46元,降低11.75。 住院費(fèi)用方面,今年全區(qū)醫(yī)療單位出院總?cè)藬?shù)人次,同比增加16835人次,增長(zhǎng)10.04 %。出院者平
11、均住院日7.35天,同比增加0.02天。每床日收費(fèi)水平437.88元/日,同比減少8.30元,降低1.86 %,其中:平均每床日藥費(fèi)99.53元,同比增加17.28元,增長(zhǎng)21.01,每床日檢查費(fèi)用39.33元,增加0.31元,增幅0.80。出院者平均費(fèi)用2880.43元,同比減少76.00元,降低2.57%。總體來說,每門診人次收費(fèi)水平和出院者平均費(fèi)用兩項(xiàng)重點(diǎn)控制指標(biāo)都得到了有效降低,每季度全區(qū)平均兩費(fèi)水平均呈下降趨勢(shì),全區(qū)醫(yī)療單位在門診以及住院收費(fèi)方面減輕患者負(fù)擔(dān)累計(jì)達(dá)1.11億元,可見我區(qū)廣大醫(yī)療單位在日常經(jīng)營(yíng)中能采取有效措施,在事業(yè)發(fā)展的同時(shí)注重社會(huì)效益,切實(shí)降低患者負(fù)擔(dān)。6、人員費(fèi)用
12、得到控制人員費(fèi)用占總支出的比例是醫(yī)療衛(wèi)生單位內(nèi)部控制的重要指標(biāo),合理有效控制人員費(fèi)用,是控制成本的關(guān)鍵。今年醫(yī)療單位的平均職工人數(shù)(含聘請(qǐng)及臨工)有所增加,達(dá)9278.00人,同比增加766.00人,增長(zhǎng)9.00 %,人員經(jīng)費(fèi)支出也相應(yīng)增加1.53億元,達(dá)8.76億元,增長(zhǎng)21.22,而占總支出比重較往年同期下降0.34個(gè)百分點(diǎn),為41.75%,總體上我們可以認(rèn)為人員費(fèi)用得到了一定程度的控制。二、存在不足,有待改善總體來看,2007年全區(qū)醫(yī)療單位財(cái)務(wù)狀況是穩(wěn)健的,但是其中所發(fā)現(xiàn)的一些問題,必須得到管理者的重視。首先,藥品收支增幅過大,藥品比例有所上升控制藥品比例,是杜絕開大處方,切斷醫(yī)藥灰色利
13、益鏈條,切實(shí)降低患者負(fù)擔(dān)的有效途徑。與去年同期相比,藥品收入增加1.53億元,增長(zhǎng)32.73%;藥品支出增加15587.64萬元,增長(zhǎng)33.68%。藥品收入占業(yè)務(wù)收入的比例為33.29,較往年同期上升4.14個(gè)百分點(diǎn)。藥品支出占業(yè)務(wù)支出的比例為29.47,較往年同期上升2.53個(gè)百分點(diǎn)。從上述數(shù)據(jù)對(duì)比來看,藥品收支增幅過大,增幅均超過30,扣除業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)因素后,藥品收支仍有4左右的增幅,藥品比例為29.47與往年同期相比,提高2.53??梢娝幤肥罩в袛U(kuò)大的趨勢(shì)。藥品比例上升的原因,主要可以歸納為以下幾個(gè)方面:1、7月1日實(shí)行新的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格后,部分醫(yī)院出現(xiàn)較大的醫(yī)療業(yè)務(wù)減收情況,有關(guān)醫(yī)院通過增
14、加藥品收入的方式增加業(yè)務(wù)收入,以保證日常業(yè)務(wù)的開支。2、部分單位今年思想有所松懈,放松的對(duì)藥品收支的控制,未如往年一樣強(qiáng)調(diào)控制藥品比例的重要性,使得大處方現(xiàn)象有所抬頭。3、用藥量較大社康門診量與往年同期相比有較大幅度的增加,也是導(dǎo)致藥品比例上升的因素之一。建議在今后工作中,首先,管理層應(yīng)提高思想認(rèn)識(shí),加大藥品控制力度,堅(jiān)決遏制藥品比例上升勢(shì)頭;其次,增強(qiáng)醫(yī)院技術(shù)水平,開展高附加值的醫(yī)療項(xiàng)目,保證業(yè)務(wù)收入的穩(wěn)步增加;再次,加強(qiáng)與政府財(cái)政部門的溝通,爭(zhēng)取更多的政策性虧損的補(bǔ)貼,減輕醫(yī)院經(jīng)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)壓力。其次,部分醫(yī)院出現(xiàn)收入負(fù)增長(zhǎng)甚至虧損總體情況來看,醫(yī)療單位收入是穩(wěn)步增長(zhǎng)略有結(jié)余的,但是慢病院、西
15、鄉(xiāng)醫(yī)院的業(yè)務(wù)收入較去年同期下降了3.55及0.13,光明醫(yī)院以及西鄉(xiāng)醫(yī)院甚至虧損476萬及103萬,經(jīng)營(yíng)情況不容樂觀。西鄉(xiāng)醫(yī)院減收及虧損的原因是醫(yī)院06、07年經(jīng)歷了重大的經(jīng)營(yíng)變故,醫(yī)院日常業(yè)務(wù)受到了一定程度的影響。光明醫(yī)院虧損主要因?yàn)槭?7年新住院大樓投入使用,成本開支增大,而業(yè)務(wù)量沒有因應(yīng)增加。慢病院由于門診業(yè)務(wù)量減少導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入呈下降趨勢(shì)。建議相關(guān)單位,及時(shí)查找原因,科學(xué)管理,增加收入,控制經(jīng)營(yíng)成本開支,努力達(dá)到收支平衡。再次,部分醫(yī)院基建、大型設(shè)備投資過多,已經(jīng)超過安全警戒水平。財(cái)務(wù)上,醫(yī)院的基建及大型設(shè)備投資應(yīng)以自身經(jīng)濟(jì)承受能力為基礎(chǔ),“在建工程”金額一般不超過“修購(gòu)基金”與“事業(yè)基
16、金”總額,超過即顯示投資過大,超出醫(yī)院經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)能力,存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。07年,松崗醫(yī)院、龍華醫(yī)院、石巖醫(yī)院以及區(qū)慢病院的基建及大型設(shè)備投資規(guī)模過大,已經(jīng)超出其安全水平,建議其對(duì)已竣工的投資項(xiàng)目加快做好結(jié)算工作,積極與政府部門溝通,盡快完成產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)。同時(shí)今后也要減少自有資金投資規(guī)模,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。存在的其他不足百元衛(wèi)生材料支出的醫(yī)療收入水平較去年同期減少了83.63元,主要原因是實(shí)行新醫(yī)療服務(wù)價(jià)格后,醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)水平降低所致。病床使用率已經(jīng)出現(xiàn)飽和,達(dá)到102.24,有增加醫(yī)療資源的必要??傮w來看,2007年全區(qū)醫(yī)療系統(tǒng)各項(xiàng)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)的表現(xiàn)是良好的。各醫(yī)療單位在今后的工作中,應(yīng)繼續(xù)控制經(jīng)營(yíng)成本,降低人員費(fèi)用,合理配比收入和支出,努力達(dá)到收支平衡,同時(shí)要繼續(xù)合理調(diào)節(jié)“兩費(fèi)”水平,減輕群眾負(fù)擔(dān),在促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展的同時(shí)注意兼顧社會(huì)效益。寶安區(qū)衛(wèi)生局計(jì)財(cái)科二八年二月十五日 2019整理的各行業(yè)企管,經(jīng)濟(jì),房產(chǎn),策劃,方案等工作范文,希望你用得上,不足之處請(qǐng)指正
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