廣西崇左市江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局

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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上廣西崇左市江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017年度部門決算 目 錄第一部分:崇左市江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分:崇左市江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門決算報表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分:崇左市江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017年度部門決算情況說明一、2017 年度收入支出決算總體情況。二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2017年度

2、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。五、其他重要事項情況說明。第四部分:名詞解釋第一部分:崇左市江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況一、主要職能(一)貫徹落實黨和國家關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件,擬訂江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃和政策措施,組織實施地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。配合推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。(二)負(fù)責(zé)制定江州區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃和嚴(yán)重危害人民健康的公共

3、衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施,制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃,組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、分析、預(yù)警,參與食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)制定和跟蹤評價,組織開展食品安全重大事故流行病學(xué)調(diào)查處置。發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。(三)負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治、采供血和臨床用血質(zhì)量的監(jiān)督。(四)負(fù)責(zé)擬訂并實施城鎮(zhèn)基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃

4、和政策措施,指導(dǎo)江州區(qū)初級衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專項技術(shù)的實施,推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。(五)貫徹執(zhí)行上級部門制定的醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法。加強對醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全的管理,會同有關(guān)部門組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入,執(zhí)行衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,建立醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。(六)負(fù)責(zé)組織推進公立醫(yī)院改革,建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。(七)貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度,提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策和基本藥

5、物價格政策的建議。(八)貫徹落實國家計劃生育政策,組織實施促進人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。落實計劃生育技術(shù)服務(wù)管理和監(jiān)督工作。組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施,推動實施計劃生育健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。(九)組織建立完善計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé),建立與經(jīng)濟社會政策的銜接機制,提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。(十)制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。(十

6、一)組織擬訂江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),建立完善住院醫(yī)師和??漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。(十二)組織擬訂江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目、參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃,組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。(十三)指導(dǎo)江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。組織實施人口和計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。(十四)負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作。組織指導(dǎo)國際交流合作

7、與援外工作,開展與港澳臺的交流與合作。(十五)負(fù)責(zé)擬訂江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育信息化發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè),江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育信息平臺建設(shè)與運行維護管理,依法組織實施衛(wèi)生和計劃生育統(tǒng)計調(diào)查,參與江州區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。(十六)指導(dǎo)制定江州區(qū)中醫(yī)藥民族醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。(十七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門對江州區(qū)艾滋病實施防控和干預(yù),控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。(十八)負(fù)責(zé)江州區(qū)保健對象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)江州區(qū)有關(guān)部門干部醫(yī)療管理工作,負(fù)責(zé)重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。(十九)承擔(dān)江州區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、江州區(qū)防治艾滋病

8、工作委員會的日常工作。(二十)承辦江州區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項二、部門決算單位構(gòu)成(一)江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本局(二)江州區(qū)初級衛(wèi)生保健委員會辦公室(三)江州區(qū)計劃生育協(xié)會(四)江州區(qū)防治艾滋病委員辦公室第二部分:崇左市江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 2017年部門決算報表由于決算各項數(shù)據(jù)的金額單位為萬元,因四舍五入的關(guān)系,故部分合計金額會出現(xiàn)0.01的差異。 (此部分另附表格,詳見附件:崇左市江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017年度部門決算報表) 專心-專注-專業(yè)第三部分:崇左市江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況(一)本部門2017年度總收入16

9、69.83萬元,其中本年收入1669.83萬元, 較2016年度決算數(shù)減少440.29萬元,下降20.86%。收入具體情況如下。1.財政撥款收入971.31萬元,為江州區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少464.02萬元,下降32.32%,主要原因是2017年度計劃生育惠民工程(農(nóng)村計生家庭養(yǎng)老補助)100萬元以及誠信計生項目(農(nóng)村計生家庭新農(nóng)合補助)250萬元,下放到江州區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務(wù)站進行補助兌現(xiàn)。2.事業(yè)收入0萬元,3.經(jīng)營收入0萬。4.其他收入579.59萬元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入,是崇左市衛(wèi)生和計劃生育委員會劃入的非財政負(fù)擔(dān)的

10、企業(yè)職工獨生子女5%增資金額及人民醫(yī)院項目建設(shè)土地出讓金。5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余118.93萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。(二)本部門2017年度總支出1516.20萬元,其中本年支出1516.2萬元, 較2016年度決算數(shù)減少593.92萬元,下降28.14 %。支出具體情況如下:1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出1393.71萬元。主要用于我局開展公共衛(wèi)生管理、醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理、落實國家計劃生育政策、組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)等等各項衛(wèi)生計生工作的支出。2.社會保障和就業(yè)(類)89.43萬元:主要用于江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局按國家規(guī)

11、定發(fā)放的離休人員工資津補貼及行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的支出。3.住房保障支出(類)33.06萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余153.63萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況崇左市江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017 年度一般公共預(yù)算支出971.31萬元,較2016年度決算數(shù)減少464.02萬元,下降32.32%。其中:基本支出50

12、9.57萬元,項目支出461.73萬元。崇左市江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1151.49萬元,支出決算為971.31萬元,完成年初預(yù)算的84.35%。(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為1151.49萬元,支出決算為971.31萬元,完成年初預(yù)算的84.35%。預(yù)決算差異較大的是社會保障和就業(yè)支出,完成年初預(yù)算的160.77%,主要用于離休人員生活補助以及行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險的繳納。住房保障支出完成年初預(yù)算的149.39%,主要用于職工住房公積金的繳納?;局С?09.57萬元(一)歸口管理的行政單位離休費 31.16萬元;(二)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

13、支出 32.77萬元;(三)其他行政事業(yè)單位離休支出0.58萬元(四)其他社會保障和就業(yè)支出24.92;(五)行政運行支出232.01萬元;(六)一般行政管理事務(wù)支出81.65萬元;(七)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出3.10萬元;(八)疾病預(yù)防控制類支出19.99萬元;(九)婦幼保健類支出13.23萬元;(十)計劃生育服務(wù)支出9.51萬元;(十一)其他計劃生育事務(wù)支出0.08萬元;(十二)行政單位醫(yī)療27.32萬元;(十三)事業(yè)單位醫(yī)療0.20萬元;(十四)住房公積金33.06萬元。項目支出461.73萬元(一)行政運行45萬元;(二)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)26.22萬元;(三)

14、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)134.19萬元;(四)疾病預(yù)防控制機構(gòu)11.31萬元;(五)婦幼保健機構(gòu)7.62萬元;(六)重大公共衛(wèi)生專項28.33萬元;(七)計劃生育服務(wù)154.73萬元;(八)其他計劃生育事務(wù)支出35.52萬元;(九)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.82萬元。三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出509.57萬元,支出具體情況如下:(一)工資福利支出311.17萬元,完成年初預(yù)算的132.55%。預(yù)決算差異的主要原因是增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險的繳納。(二)商品和服務(wù)支出22.72萬元,完成年初預(yù)算的66.81%,三公經(jīng)費的

15、有效控制使商品服務(wù)支出下降較為明顯。1.辦公費10.67萬元2.印刷費0.78萬元3.手續(xù)費0.05萬元4.水費2.35萬元5.電費3.41萬元6.郵電費0.73萬元7.工會經(jīng)費3.81萬元8.福利費0.92萬元(三)對個人和家庭的補助支出175.69萬元,對離休人員以及退休人員生活補助費有所提高。1.離休費16.94萬元;2.生活補助費100.77萬元;3.住房公積金33.06萬元;4.其他對個人和家庭的補助支出24.92萬元。四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及

16、運行費支出決算0萬元;公務(wù)接待費支出決算3.63萬元?!叭苯?jīng)費支出總額比年初預(yù)算數(shù)減少3.17萬元,增長下降46.62%,原因是公務(wù)接待的次數(shù)以及人數(shù)、規(guī)模都大幅度減少。(一)因公出國(境)費支出0萬元。(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。(三)公務(wù)接待費支出3.63萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次48次,人次221次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。其中:公務(wù)接待費比年初預(yù)算數(shù)減少3.17萬元,下降46.62%,原因是公務(wù)接待的次數(shù)以及人數(shù)、規(guī)模都大幅度減少。五、其他重要事項情況說明(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。2017年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出22.72萬元(與部門決算CS05表部門

17、決算相關(guān)信息統(tǒng)計表第22行金額一致),比2016年增加減少17.31萬元,降低43.24%。主要原因是三公經(jīng)費的有效控制使行政運行支出下降較為明顯,(二)政府采購支出情況說明。2017年度本部門政府采購支出總額29.68萬元,其中:政府采購貨物支出29.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.68萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額29.68萬元,占政府采購支出總額的100%。(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年度12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(套),100萬元以上專用設(shè)備0 臺(

18、套)。(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。1.績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目3個,共涉及資金426.67萬元,自評覆蓋率達到100%。組織對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、重大公共衛(wèi)生項目以及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)共3個項目進行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出426.67萬元。從評價情況來看:基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目方面,適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上;0-6歲兒童健康管理率保持在85%以上;65歲以上老年人健康管理率保持在65%以上;糖尿病患者管理率達到35%以上;嚴(yán)重精神障礙患者在冊管理率保持在80%

19、以上;中醫(yī)藥健康管理服務(wù)目標(biāo)人群覆蓋率保持在40%以上;結(jié)核病患者管理率保持在90%以上,基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化,居民綜合滿意度、基層醫(yī)務(wù)人員滿意度達到80%以上。重大公共衛(wèi)生服務(wù)方面,圍繞“降兩率”的目標(biāo),對鄉(xiāng)級進行督促,穩(wěn)步推進防艾攻堅工程的各項工作。加強宣傳力度,深入開展艾滋病綜合防治各項工作,遏制艾滋病擴散蔓延。艾滋病發(fā)病率、艾滋病病毒感 染者人數(shù)較上年減少,增長速率比往年下降,艾滋病知識普及程度達到95%以上?;鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)方面,基層醫(yī)務(wù)人員個人收入穩(wěn)中有升,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)服務(wù)項目比上年擴大,門急診人數(shù)比上年有所提高,促進了基層和諧社會建設(shè),提高了醫(yī)療資源的配置效率和

20、有效利用,解決廣大群眾的看病就醫(yī)問題。2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),對涉及民生的重大衛(wèi)生項目進行了績效自評,其中國家基本公共衛(wèi)生項目自評結(jié)果如下:自評總得分為96 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:糖尿病患者管理率未達目標(biāo)要求。主要原因一是:基層醫(yī)療衛(wèi)生人員配備不足;二是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員對國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目逐年新增的內(nèi)容了解不夠透,導(dǎo)致篩查力度不夠。下一步改進措施:一是加強基層醫(yī)療衛(wèi)生人才培養(yǎng)工作,建強基層醫(yī)療衛(wèi)生隊伍,建立基層醫(yī)療生人才培養(yǎng)工作機制,確?;竟残l(wèi)生服務(wù)項目順利開展的人員需求;二是加強基層醫(yī)療衛(wèi)生人員關(guān)于國家基本公共衛(wèi)生政策的學(xué)習(xí),提高基層醫(yī)

21、療衛(wèi)生人員對于國家基本公共衛(wèi)生政策的認(rèn)識。附上國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出績效自評表國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效自評表填報部門名稱及編碼: 崇左市江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局項目名稱基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目項目主管單位崇左市江州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局項目實施單位江州區(qū)各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)項目性質(zhì)1. 當(dāng)年新增( ) 延續(xù)( )2.一次性( ) 經(jīng)常性( ) 跨年度( )資金總額資金來源金額(萬元)合計1643.02 其中:一般公共預(yù)算撥款其中: 中央1306.82 自治區(qū)201.72 市級16.81 江州區(qū)117.67項目起始時間2017.01.01項目終止時間2017.12.31年度績效目標(biāo)以縣(區(qū)、市)為

22、單位,項目籌措資金達到國家和自治區(qū)要求;居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率達到80%以上;0-6歲兒童健康管理率保持在85%以上。年初績效指標(biāo)實際完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值實際完成值完成情況說明年初績效指標(biāo)與完成情況產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率;0-6歲兒童健康管理率;65歲以上老年人健康管理率;糖尿病患者管理率;嚴(yán)重精神障礙患者在冊管理率;中醫(yī)藥健康管理服務(wù)目標(biāo)人群覆蓋率;結(jié)核病患者管理率適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上;0-6歲兒童健康管理率保持在85%以上;65歲以上老年人健康管理率保持在65%以上;糖尿病患者管理率達到35%以上;嚴(yán)重精神障礙患者在

23、冊管理率保持在80%以上;中醫(yī)藥健康管理服務(wù)目標(biāo)人群覆蓋率保持在40%以上;結(jié)核病患者管理率保持在90%以上。適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率90%以上;0-6歲兒童健康管理率達90.79%;65歲以上老年人健康管理率達70.21%;糖尿病患者管理率18.72%;嚴(yán)重精神障礙患者在冊管理率達82.21%;中醫(yī)藥健康管理服務(wù)目標(biāo)人群覆蓋率達45%以上;結(jié)核病患者管理率達96.43%。全部完成,各項指標(biāo)均達標(biāo)產(chǎn)出質(zhì)量3歲以下兒童系統(tǒng)管理率;孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率3歲以下兒童系統(tǒng)管理率保持在85%以上;孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率保持在85%以上3歲以下兒童系統(tǒng)管理率達85%以上;孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達85%以上.全部達標(biāo)

24、產(chǎn)出成本補助基本公共衛(wèi)生項目人均經(jīng)費不低于人均45元標(biāo)準(zhǔn)人均50元資金全部足額到位年初績效指標(biāo)與完成情況效果指標(biāo)經(jīng)濟效益無無無無社會效益為江州區(qū)居民提供免費的基本公共衛(wèi)生服務(wù),不斷促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化完成國家要求的年度指標(biāo)要求,是否有效控制重大疾病和主要健康危險因素情況完成了國家規(guī)定的年度指標(biāo)要求,能有效控制重大疾病和主要健康危險因素,加強完善了家庭醫(yī)生簽約服務(wù),提高了人民群眾的健康水平。完成了居民健康檔案規(guī)范化管理,糖尿病、高血壓等慢性病得到跟蹤隨訪,重性精神病有效跟蹤治療和在冊管理,提高了群眾的健康水平。社會公眾或服務(wù)對象滿意度居民綜合滿意度、基層醫(yī)務(wù)人員滿意度達到80%以上了解

25、城鄉(xiāng)居民對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)所提供的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的服務(wù)態(tài)度、方便性、及時性、服務(wù)質(zhì)量等的綜合滿意程度,抽查服務(wù)對象,滿意率達到86.2%,基層醫(yī)務(wù)人員滿意度達到90%問卷調(diào)查結(jié)果,滿意度達到國家要求第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入:指中央、自治區(qū)以及市縣財政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”

26、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項目支出:

27、指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費:納入崇左市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指我局各股室用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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